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你好老師,請問一下應付賬款暫估了100萬,匯算清繳之前發(fā)票來了90萬。做賬:借應付賬款暫估90,貸以前年度損益調整90。借以前年度損益調整90,貸應付/銀行。報表做調增10萬,那賬上還有暫估10萬怎么做賬呢

84785006| 提問時間:04/29 07:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,多暫估了10玩是吧 借應付賬款暫估 貸以前年度損益調整。這里是100。
04/29 08:00
84785006
04/29 10:37
你好老師,前期已經把個人承擔的社保也納入公司費用了?,F(xiàn)在要調增。報表需要調增,那賬上怎么做?
郭老師
04/29 10:38
個人承擔的那一部分,企業(yè)給他承擔了。
84785006
04/29 10:39
你好老師,前期已經把個人承擔的社保也納入公司費用了?,F(xiàn)在要調增。報表需要調增,那賬上怎么做?
郭老師
04/29 10:40
好,可是個人負擔的,它就屬于工資,就屬于成本費用呀。
郭老師
04/29 10:40
所以說這個不需要調整。
84785006
04/29 10:42
老師,我們單位直接把個人承擔的社保入費用了,這一塊不需要調增處理嗎?
郭老師
04/29 10:46
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資。這里面包含著個人的負擔的社保、公積金、個稅和工資。 可以抵扣
郭老師
04/29 10:46
從工資里扣除的為什么要調增?
84785006
04/29 10:49
我們不是那樣入賬的,工資單獨入賬,然后社保費用公積金費用企業(yè)承擔和個人承擔,全部入費用了。老師您的意思是說這部分個人的不需要調增是吧?
郭老師
04/29 10:50
你好,申報工資個稅的時候填寫了嗎?如果沒有填寫的需要調整,如果填寫到工資薪金了,不需要。
84785006
04/29 10:51
沒有給申報個稅,申報個稅就是按扣除個人承擔的部分給填寫的。那賬上需要怎么做呢?
郭老師
04/29 10:52
好借管理費用社保貸,應付職工薪酬社保借,應副職工薪酬社保貸。銀行存款匯算清繳這一部分調增就可以了。
84785006
04/29 10:53
做賬的時候就是借管理費用-保險費,貸銀行存款。需要把個人承擔的部分做調增?那賬上怎么做呢?
郭老師
04/29 10:54
賬上不需要再做其他的了,你只需要納稅調增就行。
84785006
04/29 10:55
不需要做年度損益調整嗎?
郭老師
04/29 10:57
好,因為你這個實際有業(yè)務調表不調賬就可以啦。
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