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你好老師,請問一下應(yīng)付賬款暫估了100萬,匯算清繳之前發(fā)票來了90萬。做賬:借應(yīng)付賬款暫估90,貸以前年度損益調(diào)整90。借以前年度損益調(diào)整90,貸應(yīng)付/銀行。報表做調(diào)增10萬,那賬上還有暫估10萬怎么做賬呢

84785006| 提問時間:04/29 07:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,多暫估了10玩是吧 借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整。這里是100。
04/29 08:00
84785006
04/29 10:37
你好老師,前期已經(jīng)把個人承擔(dān)的社保也納入公司費(fèi)用了?,F(xiàn)在要調(diào)增。報表需要調(diào)增,那賬上怎么做?
郭老師
04/29 10:38
個人承擔(dān)的那一部分,企業(yè)給他承擔(dān)了。
84785006
04/29 10:39
你好老師,前期已經(jīng)把個人承擔(dān)的社保也納入公司費(fèi)用了?,F(xiàn)在要調(diào)增。報表需要調(diào)增,那賬上怎么做?
郭老師
04/29 10:40
好,可是個人負(fù)擔(dān)的,它就屬于工資,就屬于成本費(fèi)用呀。
郭老師
04/29 10:40
所以說這個不需要調(diào)整。
84785006
04/29 10:42
老師,我們單位直接把個人承擔(dān)的社保入費(fèi)用了,這一塊不需要調(diào)增處理嗎?
郭老師
04/29 10:46
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資。這里面包含著個人的負(fù)擔(dān)的社保、公積金、個稅和工資。 可以抵扣
郭老師
04/29 10:46
從工資里扣除的為什么要調(diào)增?
84785006
04/29 10:49
我們不是那樣入賬的,工資單獨(dú)入賬,然后社保費(fèi)用公積金費(fèi)用企業(yè)承擔(dān)和個人承擔(dān),全部入費(fèi)用了。老師您的意思是說這部分個人的不需要調(diào)增是吧?
郭老師
04/29 10:50
你好,申報工資個稅的時候填寫了嗎?如果沒有填寫的需要調(diào)整,如果填寫到工資薪金了,不需要。
84785006
04/29 10:51
沒有給申報個稅,申報個稅就是按扣除個人承擔(dān)的部分給填寫的。那賬上需要怎么做呢?
郭老師
04/29 10:52
好借管理費(fèi)用社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保借,應(yīng)副職工薪酬社保貸。銀行存款匯算清繳這一部分調(diào)增就可以了。
84785006
04/29 10:53
做賬的時候就是借管理費(fèi)用-保險費(fèi),貸銀行存款。需要把個人承擔(dān)的部分做調(diào)增?那賬上怎么做呢?
郭老師
04/29 10:54
賬上不需要再做其他的了,你只需要納稅調(diào)增就行。
84785006
04/29 10:55
不需要做年度損益調(diào)整嗎?
郭老師
04/29 10:57
好,因?yàn)槟氵@個實(shí)際有業(yè)務(wù)調(diào)表不調(diào)賬就可以啦。
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