問題已解決

上年的暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款–暫估款,本年用費(fèi)用直接紅沖這筆暫估款,怎么做賬?

84785040| 提問時(shí)間:2021 12/07 18:32
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,一般情況下,借,應(yīng)付賬款-暫估款,管理費(fèi)用等科目,貸,銀行存款等科目。
2021 12/07 18:40
84785040
2021 12/07 18:56
不懂,能詳細(xì)點(diǎn)嗎
王雁鳴老師
2021 12/07 19:01
同學(xué)你好,今年收到暫估款發(fā)票時(shí),把原來的暫估款沖掉,把發(fā)票金額和暫估款的差額,記入管理費(fèi)用科目。
84785040
2021 12/07 19:03
老師,暫估款不是不能跨年嗎
王雁鳴老師
2021 12/07 19:10
同學(xué)你好,可以跨年的,只要在下年匯算清繳結(jié)束前,拿回發(fā)票即可。
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