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假設(shè),10月銷項(xiàng)100元,進(jìn)項(xiàng)50元,我司進(jìn)項(xiàng)按10%加計(jì)抵扣,不存在其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù), 應(yīng)交增值稅的分錄怎么寫,計(jì)提和繳納的時(shí)候,分別怎么寫,謝謝老師,麻煩寫一下,帶上金額,感謝

84785000| 提問時(shí)間:2021 12/02 14:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
?你好;? 借 銷項(xiàng)稅100 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 50? ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 ; 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50 ;? ? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50? ?;? 貸? 銀行存款? 45? ;? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額? 5 ;?
2021 12/02 14:44
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