問題已解決

2、某外貿(mào)公司為一般納稅人,2020年8月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食,共計支付收購價款60000元。將收購的糧食從收購地直接運往異地的甲酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢,企業(yè)收回白酒8噸,取得乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票,注明加工費和輔料價值共40000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格; (注:關(guān)稅稅率20%,當(dāng)月購銷環(huán)節(jié)所涉及到的票據(jù)符合稅法規(guī)定,并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。) 計算該公司國內(nèi)銷售應(yīng)繳納的增值稅。 準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額=98312.5+40000×13%+50000×10%=103512.5+4500=108512.5(元) 就不是很理解從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)材料生產(chǎn),不應(yīng)該按照10%的扣除率,計算準(zhǔn)予扣除的增值稅進(jìn)項稅額嗎?但是題目里面只算了運費和加工費,并沒有原材料?為什么啊

84785031| 提問時間:2021 11/16 09:07
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,從你發(fā)的問題上看,沒看到98312.5這個進(jìn)項是哪來的.你要發(fā)完整的問題和答案 才知道是哪里有問題的
2021 11/16 09:21
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