當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
收到已經(jīng)抵扣的增值稅紅字專用發(fā)票怎么做賬??
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好 做原來成本費(fèi)用的負(fù)數(shù) 分錄? ?表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2021 10/29 16:01
84785018
2021 10/29 16:08
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出用負(fù)數(shù)表示嘛
玲老師
2021 10/29 16:14
你好 借成本費(fèi)用負(fù)數(shù)? 進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)?
貸應(yīng)付等負(fù)數(shù)?
84785018
2021 10/29 16:20
我們是鋸木廠的同時(shí)其他人會(huì)在我們場地放置木頭,我們廠會(huì)給放木頭的老板一點(diǎn)返點(diǎn)費(fèi),怎么做分錄?
84785018
2021 10/29 16:25
老師,回復(fù)一下
玲老師
2021 10/29 16:25
?同學(xué)你好:
和第一個(gè)提問不相關(guān)的問題請(qǐng)重新提問,學(xué)堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。
84785018
2021 10/29 16:28
好的謝謝
玲老師
2021 10/29 16:31
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
閱讀 840
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 收到增值稅專用發(fā)票的紅字發(fā)票要怎么做賬? 2311
- 4月已經(jīng)認(rèn)證且抵扣了的增值稅專用發(fā)票,5月份的時(shí)候又收到了對(duì)方的紅字發(fā)票,這種情況應(yīng)該怎么入賬做憑證呢? 7687
- 收到一張紅字專用發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們4月已經(jīng)抵扣了。這個(gè)完整的分錄怎么做? 259
- 如果供應(yīng)商開具了增值稅專用發(fā)票我這把入賬后 全額退貨了 對(duì)方開具紅字專用發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬 進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月未抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬 179
- 購買方怎么申請(qǐng)已經(jīng)抵扣的增值稅專用發(fā)票的紅字信息表 408
最新回答
查看更多- 您好,我是海南這邊的,現(xiàn)在想要申報(bào)個(gè)人股權(quán)變更,法人是獨(dú)資,一千萬注冊(cè)金額,要轉(zhuǎn)讓百分之一,10萬元購買轉(zhuǎn)讓,怎么操作這個(gè)稅務(wù)方面的問題 19小時(shí)前
- 我的社保沒有計(jì)提,工資做了計(jì)提,發(fā)放工資的時(shí)候要怎么做賬,上月計(jì)提工資是借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,本月繳納社保是借管理費(fèi)用-社保費(fèi),借其他應(yīng)收款-社保費(fèi),貸銀行存款 20小時(shí)前
- 老師,請(qǐng)問,前年未收到票已做,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,今年剛收到專票要怎么做賬呢 20小時(shí)前
- 社保計(jì)提支付會(huì)計(jì)分錄中的貸方科目是什么? 9天前
- 數(shù)據(jù)治理方案的關(guān)鍵組成部分有哪些? 9天前