問題已解決

老師 我6月份的增值稅科目做錯(cuò)了。購進(jìn)機(jī)器 借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 這里應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅 請(qǐng)問一下要怎么修改

84785027| 提問時(shí)間:2021 08/24 18:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在調(diào)整的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021 08/24 18:02
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