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老師,這道題,為什么不影響應(yīng)交所得稅?

84784987| 提問時(shí)間:2021 08/16 22:53
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然勤老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué),你好 資產(chǎn)負(fù)債表白后期間發(fā)生的調(diào)整事項(xiàng),   相應(yīng)賬務(wù)處理為:   借:壞賬準(zhǔn)備100   貸:以前年度損益調(diào)整-信用減值損失100   借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用25   貸:遞延所得稅資產(chǎn)25   綜上,應(yīng)調(diào)整減少遞所得稅資產(chǎn)項(xiàng)目25萬元,調(diào)整增加所得稅費(fèi)用項(xiàng)目25萬元。壞賬準(zhǔn)備屬于應(yīng)收賬款的備抵科日,沖減的壞賬準(zhǔn)備調(diào)整增加應(yīng)收賬款項(xiàng)目金額100萬元。
2021 08/16 23:42
然勤老師
2021 08/16 23:44
因?yàn)檫@個(gè)是遞延所得稅,當(dāng)期不用納稅的。所以不是應(yīng)交稅費(fèi)
84784987
2021 08/16 23:45
老師,有的不是又涉及當(dāng)期,又涉及遞延嗎?為什么這里只涉及遞延,不涉及當(dāng)期所得稅?
然勤老師
2021 08/17 09:17
就是這個(gè)壞賬準(zhǔn)備,稅法角度不認(rèn),所以當(dāng)時(shí)是計(jì)入了遞延所得稅里邊去的!
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