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老師,為什么這道題就影響應(yīng)交稅費(fèi)所得稅?

84784961| 提問時(shí)間:2021 06/26 16:40
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019年期末,估計(jì)要賠償600,計(jì)入營業(yè)外支出,由于尚未支出,所以不能稅前抵扣,所以期末應(yīng)交企業(yè)所得稅計(jì)算未扣除600 2020年2月,判決800,屬于實(shí)際發(fā)生,稅法可以抵扣,且此時(shí)并未匯算清繳,所以應(yīng)當(dāng)調(diào)整應(yīng)交企業(yè)所得稅金額
2021 06/26 22:18
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