問題已解決

由于5月份的進項稅加計抵減算錯了,在7月修改了5月份的增值稅申報表,并補繳了增值稅和附加稅,請問補繳的部分應該怎么做分錄?可以直接調(diào)整5月份的進銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是需要補提呢

84784961| 提問時間:2021 08/07 16:09
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,借:其他收益? 稅金及附加? 貸:應交稅費 借:應交稅費? 貸:銀行存款
2021 08/07 16:37
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