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甲公司應(yīng)收乙公司商品款600萬元,甲公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備80萬元。債務(wù)重組日其公允價(jià)值為510萬元; 2. 乙公司用一項(xiàng)固定資產(chǎn)償還債務(wù),該固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為800萬元,折舊160萬元,減值準(zhǔn)備120萬元,公允價(jià)值為510元。 根據(jù)上述資料,做出甲乙公司的會計(jì)處理,并予以必要的說明。

84785009| 提問時(shí)間:2021 06/30 08:35
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職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
同學(xué)你好!甲公司 借:固定資產(chǎn)? ? ?510 ? ? ? 壞賬準(zhǔn)備? ? ? 80 ? ? ?營業(yè)外支出? ? 10 ? ? ?貸:應(yīng)收賬款? ? ?600 壞賬準(zhǔn)備不足以? ? ?營業(yè)外支出? 10萬元? ? 配平的 乙公司 借:固定資產(chǎn)清理? ? 520 ? ? ?累計(jì)折舊? ? ? ?160 ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? ? 120 ? ? ?貸:固定資產(chǎn)? ? ? 800 借:應(yīng)付賬款? ? ?600 ? ? ? ? 資產(chǎn)處置損益? ? ? 10(公允計(jì)量) ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ? ?520 ? ? ? ? ? 營業(yè)外收入? ? ? ?90(差額記入營業(yè)外收入的)
2021 06/30 08:42
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