問題已解決

1.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售A產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬元。 (2)為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票上。 (3)由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票。 (4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價)。 (5)外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬元,用于翻修辦公樓。 (6)當(dāng)月第一批購進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證。 已知:該企業(yè)購銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。 分步驟寫,還在上學(xué),不太懂

84784975| 提問時間:2021 05/21 10:32
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,題目要求做什么
2021 05/21 10:59
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