問題已解決

老師,稅控盤的維護費280,當期支出后,當期抵減稅額,借管理費用,貸銀行存款 /借應(yīng)交稅費,貸管理費用,,,管理費用一正一負平了,那結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候要不要把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)進去了?

84784965| 提問時間:2021 04/13 10:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、付款時,分錄是: 借:管理費用——辦公費280 貸:庫存現(xiàn)金280 二、抵扣進項稅時,分錄是: 借:管理費用——辦公費-280 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)280 三、你如何是當月做上述兩筆分錄,就不存在結(jié)轉(zhuǎn),因為管理費用——辦公費,一正一負抵銷后,金額是0
2021 04/13 10:53
84784965
2021 04/13 14:52
老師,這樣的分錄不平呀,借方0貸方560
84784965
2021 04/13 14:54
2個借方呀,看錯了老師,是對的
江老師
2021 04/13 14:55
你看借方是:280+(-280+280)=280元 貸方是280元,兩個分錄合并是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)280 貸:庫存現(xiàn)金280
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~