問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)代開(kāi)的專票,當(dāng)時(shí)已預(yù)繳了增值稅和附加稅,那附加稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)啊,填那一行?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/01 13:00
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 填寫在預(yù)交稅款里?
2021 04/01 13:03
84785001
2021 04/01 13:15
倒數(shù)第二列自己帶出來(lái)的預(yù)繳數(shù),然后應(yīng)交附加就成負(fù)數(shù)了
玲老師
2021 04/01 13:21
你好 自己帶出來(lái)數(shù) 就不用填寫了? 最后預(yù)交的部分不交稅就對(duì)?
84785001
2021 04/01 14:44
企業(yè)所得稅是按照年累計(jì)利潤(rùn)交稅還是本期數(shù)交稅?
玲老師
2021 04/01 14:45
按照本年累計(jì)數(shù)計(jì)算然后扣除以前預(yù)繳的稅款。
84785001
2021 04/01 14:52
預(yù)交的稅款會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)嗎?
玲老師
2021 04/01 14:59
你好 各地報(bào)表設(shè)置不一樣? 一般能
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