問題已解決

你好老師,每個月增值稅銷項(xiàng)稅正常做會計(jì)分錄,上交季度增值稅的時(shí)候,是應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,還是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金

84785000| 提問時(shí)間:2021 03/10 16:18
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
同學(xué)你好!銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅? 期末都要轉(zhuǎn)入未交增值稅的 實(shí)際交增值稅的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款
2021 03/10 16:20
84785000
2021 03/10 16:32
老師幫我看下,如果這是一個正常業(yè)務(wù)流程,我的會計(jì)分錄記的對不對
許老師
2021 03/10 16:34
嗯嗯? ?處理正確的哦
84785000
2021 03/10 16:48
我們公司之前都沒有像老師說的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,直接記已交稅金,這樣會不會造成銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,和已交稅金項(xiàng)目不平問題
許老師
2021 03/10 16:50
這個可以把已交稅金? 轉(zhuǎn)入未交增值稅科目 然后? ? 平賬的哦
84785000
2021 03/10 17:01
謝謝老師,好不容易遇到像您解答問題這么清晰明了的老師,我再咨詢您個問題,我們公司計(jì)提發(fā)放社保的會計(jì)分錄這幾年一直都是錯的,如圖這樣記錄,現(xiàn)在出現(xiàn)問題是應(yīng)付職工薪酬社保個人部分借方一直有余額,余額17萬多,像這個問題我怎么平賬,寫會計(jì)分錄
許老師
2021 03/10 17:04
個人承擔(dān)的社保費(fèi)部分? ?應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)收款? 核算的
84785000
2021 03/10 17:06
對,現(xiàn)在知道是分錄記錯了,那怎么寫會計(jì)分錄平賬
許老師
2021 03/10 17:36
原來記入應(yīng)付職工薪酬借方的? ?改為其他應(yīng)收款的
84785000
2021 03/10 19:33
其它應(yīng)收款最后怎么處理
許老師
2021 03/10 19:37
其他應(yīng)收款? ? 這個是實(shí)際支付工資的時(shí)候 被沖減掉的? 所以? ?實(shí)發(fā)比應(yīng)發(fā)少的
84785000
2021 03/10 22:34
借管理費(fèi)用-工資,貸其他應(yīng)收款-帶扣社保,借其他應(yīng)收款-代扣社保,貸應(yīng)付職工薪酬-社保個人部分,這樣記分錄對不對
許老師
2021 03/11 07:50
嗯嗯? ? 最后能平掉? ? 就可以了
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