問題已解決

一個單位是不要設置預收預付還是應收應付,只用應付,我覺得太糟糕,有時候反應不過來,

84784969| 提問時間:2021 03/02 21:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,針對不同的業(yè)務,會分別設置應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款科目核算的?
2021 03/02 21:38
84784969
2021 03/02 22:04
鄒老師我們只用了應收應付,有時應收是負數(shù),有時應付是負數(shù),有時會反應不過來,不知道怎么沖
鄒老師
2021 03/02 22:04
你好,具體是因為什么原因需要沖銷呢??
84784969
2021 03/02 22:09
不是沖,而是正常做賬,確認應收的收入時,發(fā)現(xiàn)這個科目是負數(shù),自己就不知道該填借銀行還是貸方,想把他沖正,老師們說可以轉(zhuǎn)到預收,可我們沒設置預收這個科目,也聽老師講一個單位不要應收,又預收,很容易出錯
鄒老師
2021 03/02 22:11
你好,確認應收的收入時,發(fā)現(xiàn)這個科目(預收賬款)是負數(shù),就不需要調(diào)整,預收賬款是負數(shù)代表應收未收款項啊?
84784969
2021 03/02 22:13
鄒老師,可以辛苦您,幫我解決這個四季度申報的財務報表中,跟賬上12月的資產(chǎn)負債表中應付賬款期初數(shù)為啥不一樣,其他數(shù)據(jù)都是一樣的
鄒老師
2021 03/02 22:14
你好,可能是某些科目期末余額異常導致的
84784969
2021 03/02 22:36
老師他這筆應付賬款期初的余額來自于2019年沖銷的暫估
鄒老師
2021 03/02 22:38
你好,四季度申報的財務報表中,跟賬上12月的資產(chǎn)負債表中應付賬款期初數(shù)不一樣,差額就是沖銷的暫估金額嗎
84784969
2021 03/02 22:39
這個明細真的是不會看,老師,明明是一筆沒有發(fā)票的暫估,但這個應付賬款期初就是負數(shù),等下以為是預付的金額呢?這些賬簿真的比較難懂,看手工賬很簡單的,這個財務軟件的賬簿好像不一樣,要怎么才能學會看,老師,每個財務軟件好像都有點區(qū)別
鄒老師
2021 03/02 22:40
你好,具體是需要學會看什么呢?是需要看科目余額是什么意思嗎?
84784969
2021 03/02 22:45
我就是不知道她那筆金額怎么來的,以前會計報的,我點重分類,數(shù)據(jù)也不一樣,就是看總賬,明細賬,余額表,看我需要取數(shù)的數(shù)據(jù)好像不怎么好懂,比如應付職工薪酬借貸發(fā)生額不一樣。老師這個科目顯示有余額,應該理解為還有工資沒發(fā),負數(shù)代表多發(fā)了吧
鄒老師
2021 03/02 22:47
你好,應付職工薪酬,期末余額貸方表示沒有發(fā)放,期末余額借方表示多發(fā)放了?
84784969
2021 03/02 22:50
老師那個季度財務報表,我們應該要重分類填入吧?不能填負數(shù)吧,以前會計填的負數(shù),但也能正常申報,跟聽的課有出入
鄒老師
2021 03/02 22:50
你好,需要重分類填入的
84784969
2021 03/02 22:55
老師這個應交稅費應交增值稅是負數(shù)代表多交了
84784969
2021 03/02 22:56
應交增值稅跟未交增值稅都是負數(shù)
鄒老師
2021 03/03 07:53
你好,應交稅費—應交增值稅是負數(shù),代表多交了或者預交了,或者有增值稅留抵稅額
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