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老師,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額(銷項稅額)這兩個科目里期末都是有余額的,然后我們每個月計提增值稅的分錄是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,,,,,這樣做對嗎?并且應(yīng)交增值稅-進項稅額(銷項稅額)和轉(zhuǎn)出未交增值稅都是有余額的

84785004| 提問時間:2021 02/26 12:54
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,是的,你的理解是正確的
2021 02/26 12:54
84785004
2021 02/26 12:57
這樣做是對的嗎?這幾個科目都一直有余額,沒有影響嗎?
小云老師
2021 02/26 13:19
是的,三級科目余額沒有影響。
84785004
2021 02/26 13:50
老師,那進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目有余額,要怎么調(diào)平呢?
小云老師
2021 02/26 14:02
同學,進項稅額轉(zhuǎn)出也是三級科目跟進項銷項是一個道理。
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