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每月計(jì)提增值稅是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅,到了年末,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方的余額怎么處來

84785029| 提問時(shí)間:2021 12/30 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021 12/30 15:23
84785029
2021 12/30 15:35
現(xiàn)實(shí)實(shí)操中直接就我那樣計(jì)提的增值稅,年末的時(shí)候一起賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
84785029
2021 12/30 15:38
轉(zhuǎn)出未交增值稅是個(gè)過度明細(xì)科目,正常情況不該有余額才對
郭老師
2021 12/30 15:42
好,對的是的,可以每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末結(jié)轉(zhuǎn)。
84785029
2021 12/30 15:47
對了,老師,就是留抵進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額,年末的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方
郭老師
2021 12/30 15:50
你好,直接放到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以的。
84785029
2021 12/30 16:03
意思不用放到未交增值稅,年末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),差額就在轉(zhuǎn)出未交增值稅過度明細(xì)科目就行,借方余額代表留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,若是貸方余額,就在做一步分錄,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,次年一月做繳稅分錄就行
郭老師
2021 12/30 16:05
你好對的 是這么做的
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