問題已解決

老師,請問非營利組織的賬務(wù),年初時將補繳的企業(yè)所得稅與第一季度的企業(yè)所得稅弄反了,本來應(yīng)該是 借:非限定性凈資產(chǎn) 82.43 貸:銀行存款82.43 借:其他費用--企業(yè)所得稅 200.36 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅200.36 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅200.36 貸:銀行存款200.36。然后錯誤的做成了 借:非限定性凈資產(chǎn)200.36 貸:銀行存款200.36 借:其他費用-企業(yè)所得稅82.43 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅82.43 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅82.43 貸:銀行存款82.43,并且原始憑證也錯誤的粘附了?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么改正

84785016| 提問時間:2021 01/19 09:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
現(xiàn)在你是把之前的這個錯誤的憑證給他做一個紅沖。就把錯誤憑證用負數(shù)來處理,完了之后再用這個正確的數(shù)據(jù),做一個證書憑證就可以了。那么摘要就是沖銷某某某號憑證。
2021 01/19 12:58
84785016
2021 01/19 14:44
老師證書憑證是不是不用粘原始憑證了
陳詩晗老師
2021 01/19 15:55
不用,你現(xiàn)在分錄里面就直接用這個調(diào)整某某某號憑證來作為摘要,然后就另外附一個調(diào)賬說明。
84785016
2021 01/19 15:55
好的,謝謝
陳詩晗老師
2021 01/19 15:56
不客氣,祝你工作愉快。
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