問(wèn)題已解決

如圖,借方:預(yù)付賬款,貸方:銀行存款,應(yīng)交稅金-代扣工程款稅金,然后借:應(yīng)交稅金-代扣工程款稅金,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,這樣的稅金的賬就不該掛出來(lái),不合法,但是以前會(huì)計(jì)掛了很多年了,以前會(huì)計(jì)也離職了,該怎么調(diào)整成規(guī)范呢?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/05 22:33
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Essie老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,支付預(yù)付款不涉及稅金,后續(xù)發(fā)票回來(lái),也應(yīng)該是計(jì)入借方!相關(guān)分錄如下 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:相關(guān)科目(如管理費(fèi)用,固定資產(chǎn),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款
2021 01/05 22:50
84784966
2021 01/05 22:54
是啊,老師的相關(guān)科目就是對(duì)的做法,但是這個(gè)是的票永遠(yuǎn)拿不回來(lái)了,錢(qián)是付了,因?yàn)榭缌?年了,該怎么銷(xiāo)賬呢?
84784966
2021 01/05 22:54
稅也是交了的
Essie老師
2021 01/05 22:58
學(xué)員你好,可以考慮, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款
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