問題已解決
老師,取得進(jìn)項發(fā)票時,認(rèn)證也申報當(dāng)期抵扣了,但本月沒有銷售,記賬時該記:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額還是記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額,待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時, 借:進(jìn)項稅額 貸:待抵扣進(jìn)項稅額 是抵多少轉(zhuǎn)出多少嗎,還是怎么轉(zhuǎn)
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記賬時該記:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2020 12/30 21:06
84784963
2020 12/30 21:09
我們暫時是按簡易計稅,目前還沒有可抵扣的,月末進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎,應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪個科目
bamboo老師
2020 12/30 21:11
這個可以不轉(zhuǎn)出 在進(jìn)項稅額體現(xiàn)就好了 要轉(zhuǎn)出的話也可以
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
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