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老師,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),認(rèn)證也申報(bào)當(dāng)期抵扣了,但本月沒有銷售,記賬時(shí)該記:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額還是記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí), 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 是抵多少轉(zhuǎn)出多少嗎,還是怎么轉(zhuǎn)

84784963| 提問時(shí)間:2020 12/30 21:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 記賬時(shí)該記:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 12/30 21:06
84784963
2020 12/30 21:09
我們暫時(shí)是按簡易計(jì)稅,目前還沒有可抵扣的,月末進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎,應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪個科目
bamboo老師
2020 12/30 21:11
這個可以不轉(zhuǎn)出 在進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)就好了 要轉(zhuǎn)出的話也可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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