問題已解決

老師,取得進(jìn)項發(fā)票時,認(rèn)證也申報當(dāng)期抵扣了,但本月沒有銷售,記賬時該記:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額還是記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額,待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時, 借:進(jìn)項稅額 貸:待抵扣進(jìn)項稅額 是抵多少轉(zhuǎn)出多少嗎,還是怎么轉(zhuǎn)

84784963| 提問時間:2020 12/30 21:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 記賬時該記:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2020 12/30 21:06
84784963
2020 12/30 21:09
我們暫時是按簡易計稅,目前還沒有可抵扣的,月末進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎,應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪個科目
bamboo老師
2020 12/30 21:11
這個可以不轉(zhuǎn)出 在進(jìn)項稅額體現(xiàn)就好了 要轉(zhuǎn)出的話也可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~