問題已解決

請問:1、稅控盤服務(wù)費(fèi)280元,當(dāng)月發(fā)生時沒有銷項(xiàng)不抵減也不填增值稅附表及主表280元,持哪個月抵扣時再填可以嗎? 2、計(jì)算抵扣(如旅客運(yùn)輸電子發(fā)票),當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅,計(jì)算的抵扣的稅先入:“應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”,當(dāng)月也不填申報(bào)表,等哪月有銷項(xiàng)稅了,再將:“應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,這時同時填申報(bào)表 3、加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅,計(jì)算依據(jù)是根據(jù)當(dāng)月手已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)金額為依據(jù)計(jì)算10%或15%,而不是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際取得進(jìn)項(xiàng)稅額為依據(jù)計(jì)算 以上3點(diǎn)理解是否正確?

84784961| 提問時間:2020 09/01 16:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1.可以延期到下月抵扣的
2020 09/01 16:24
暖暖老師
2020 09/01 16:24
你說的三點(diǎn)都是正確的
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