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老師,公司去年錯(cuò)誤入賬,做了一筆分錄。今年要紅沖,是否涉及到以前年度損益調(diào)整?如何做賬務(wù)處理? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 -10000 貸:其他應(yīng)付款-往來 -10000

84784995| 提問時(shí)間:2020 08/25 20:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,你要修改以前年度的匯算清繳嗎
2020 08/25 20:09
84784995
2020 08/25 20:10
不用修改以前年度匯算清繳
郭老師
2020 08/25 20:14
那你直接上面分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
84784995
2020 08/25 20:18
不用通過以前年度損益調(diào)整嗎
84784995
2020 08/25 20:19
老師 如果是涉及到匯算清繳的話,怎么處理?
郭老師
2020 08/25 20:22
你好不需要的 借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
84784995
2020 08/25 20:31
老師 涉及到匯算清繳的話,去年計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),不結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2020 08/25 20:37
你不修改匯算清交,用財(cái)務(wù)費(fèi)用做到今年影響今年的利潤就可以啊。
84784995
2020 08/25 21:06
好的。謝謝
郭老師
2020 08/25 21:07
不用客氣的,應(yīng)該的。
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