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老師,去年做的一筆支付加工費(fèi)分錄借:生產(chǎn)成本-加工費(fèi) 貸:銀行存款(1.14萬元)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是代關(guān)聯(lián)公司支付的,發(fā)票也開的關(guān)聯(lián)公司抬頭,現(xiàn)在調(diào)整的話,分錄是這樣做嗎? 借:以前年度損益(-1.14萬元) 貸:銀行存款(-1.14萬元) 借:應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)公司 1.14萬元 貸:銀行存款1.14萬元

84785025| 提問時(shí)間:03/28 16:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 庫存商品對外出售已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了嗎
03/28 16:31
84785025
03/28 23:48
生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到自制半成品了,還沒有對外出售
bamboo老師
03/29 06:59
那不用以前年度損益調(diào)整科目 用生產(chǎn)成本-加工費(fèi)負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)到自制半成品也負(fù)數(shù)
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