問題已解決
就是我們公司收到另外一個公司一筆錢,然后用這筆錢去付采購款,對應不同的供應商,這個該怎么做賬呢
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速問速答借:銀行存款
貸:預收賬款
借:原材料、庫存商品
貸:銀行存款
2019 11/18 14:16
84784983
2019 11/18 14:18
我后期去付這個采購款的時候不能沖減這個預收賬款
岳老師
2019 11/18 14:29
預收賬款應當結(jié)轉(zhuǎn)收入。
84784983
2019 11/18 14:38
老師,不太明白
岳老師
2019 11/18 15:14
您需要把收款、確認收入與采購、支付貨款分開。二者不必放在一起。
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