問(wèn)題已解決

老師,問(wèn)題是這樣的,我們跟前一個(gè)公司交接時(shí),少算了一筆供應(yīng)商返還的收入,然后這個(gè)月,這筆錢到賬了,我們需要把這錢跟前一個(gè)公司確認(rèn)再返還給他們,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/10 11:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)補(bǔ)做就可以了
2023 05/10 11:11
84784954
2023 05/10 11:12
這個(gè)分錄怎么做呢
樸老師
2023 05/10 11:23
同學(xué)你好 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
84784954
2023 05/10 11:24
這個(gè)收入不是我們的,是前一個(gè)公司的遺留的,我們也能確認(rèn)收入嗎
84784954
2023 05/10 11:24
這個(gè)也不是銷售貨物,就是供應(yīng)商給的返利,是掛其他應(yīng)收,營(yíng)業(yè)外收入的
樸老師
2023 05/10 11:32
同學(xué)你好 對(duì)的 可以確認(rèn)收入
樸老師
2023 05/10 11:33
同學(xué)你好 如果不開發(fā)票可以不做收入做往來(lái)科目
84784954
2023 05/10 11:41
需要付給他的,是其他應(yīng)收,貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款嗎
樸老師
2023 05/10 11:51
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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