問(wèn)題已解決

就是我們公司收到另外一個(gè)公司一筆錢,然后用這筆錢去付采購(gòu)款,對(duì)應(yīng)不同的供應(yīng)商,這個(gè)該怎么做賬呢

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/18 14:15
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:原材料、庫(kù)存商品 貸:銀行存款
2019 11/18 14:16
84784983
2019 11/18 14:18
我后期去付這個(gè)采購(gòu)款的時(shí)候不能沖減這個(gè)預(yù)收賬款
岳老師
2019 11/18 14:29
預(yù)收賬款應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)收入。
84784983
2019 11/18 14:38
老師,不太明白
岳老師
2019 11/18 15:14
您需要把收款、確認(rèn)收入與采購(gòu)、支付貨款分開。二者不必放在一起。
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