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把應(yīng)收賬款做成了營業(yè)收入,現(xiàn)在需要調(diào)整,會計分錄怎么做?

84785019| 提問時間:2020 07/07 12:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你是好久做的分錄 看你之前分錄怎么做的 這樣好看怎么調(diào)整。 沒有跨年嘛
2020 07/07 12:33
84785019
2020 07/07 12:36
有跨年的,因為之前做的時候直接把所有的單據(jù)做了營業(yè)收入,其中的應(yīng)收賬款沒有做,現(xiàn)在要把之前所有的應(yīng)收賬款做上,從預(yù)收賬款里抵
meizi老師
2020 07/07 12:39
我看下你之前分錄 我看你之前的做賬分錄 這樣好判斷怎么來沖 。 因為涉及以前年度損益調(diào)整科目了
84785019
2020 07/07 12:52
借:銀行存款 貸:營業(yè)收入 貸:預(yù)收賬款 或者 借:銀行存款 借預(yù)收賬款 貸:營業(yè)收入(根據(jù)當(dāng)月收到的金額和當(dāng)月送貨的金額做的)
meizi老師
2020 07/07 12:54
你好 意思你們 營業(yè)收入上面的科目都應(yīng)該是應(yīng)收賬款 你們?nèi)孔隽藸I業(yè)收入去了 是嗎 跨年了就要走以前年度損益調(diào)整來紅沖的
84785019
2020 07/07 12:56
其中一部分是應(yīng)收,那我就是應(yīng)該把應(yīng)收做成了預(yù)收
meizi老師
2020 07/07 13:02
你好 我沒有明白你說的這個 。 你一個一個的說下 。 一部分是應(yīng)收賬款 是怎么錯誤的這樣好判斷
84785019
2020 07/07 13:06
我們的收入是按當(dāng)月送貨的單子銷量來計入的,之前我把其中有些單子支付了定金沒有付尾款的直接用預(yù)收賬款抵扣了,現(xiàn)在我要把沒有付尾款的單子做成應(yīng)收
meizi老師
2020 07/07 13:17
你好 那你掛應(yīng)收賬款 做收入即可 你收到錢是做的 借銀行存款貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款 賬款 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785019
2020 07/07 13:19
謝謝老師,明白了
meizi老師
2020 07/07 13:20
沒事的 希望能幫到你
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