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將應(yīng)收賬款做成了主營業(yè)務(wù)收入,怎么調(diào)整

84785019| 提問時間:2020 01/07 11:19
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你這個之前咋做的?具體分錄你可以說下么?
2020 01/07 11:23
84785019
2020 01/07 12:35
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,填的是不含稅的金額,到賬借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,金額是含稅金額;還有一筆是開出發(fā)票時做的正確的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅,收到款時做成了借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入
maize老師
2020 01/07 12:38
跨年么,你這個跨年沒?沒有就做借借應(yīng)收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 貸銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù),全部沖掉重新做算了
84785019
2020 01/07 12:50
沒跨年。謝謝老師
maize老師
2020 01/07 12:52
借應(yīng)收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 貸銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù),全部沖掉重新做
84785019
2020 01/07 14:18
這幾筆分別時4月和6月和8月的,在12月沖掉重新做也可以嗎
maize老師
2020 01/07 14:21
,在12月沖掉重新做也可以嗎 是的,
84785019
2020 01/07 15:13
麻煩老師您看看這樣對不對,錯的那幾筆,都是稅務(wù)代開的專票: 1、4月開票時 借:應(yīng)收賬款78640.78 貸:主營業(yè)務(wù)收入78640.78,這筆分錄沒有寫上應(yīng)交稅費2359.22 4月收到第一筆賬款時 借:銀行存款60000 貸: 應(yīng)收賬款 60000 6月 又做了筆應(yīng)收 借:應(yīng)收賬款時 借:應(yīng)收賬款 21000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 21000 收到賬款 借:銀行存款21000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 21000 12月改正:借:應(yīng)收賬款 -78640.78 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -78640.78 銀行存款 81000 主營業(yè)務(wù)收入 -21000 2、這是另外一筆技術(shù)服務(wù)費的,也是代開的專票200000 借:應(yīng)收賬款 200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 194174.76 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 5825.24 但是收到賬款時,做成了 借:銀行存款 200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入200000,這筆又怎么改正呢?
maize老師
2020 01/07 15:24
銀行存款 81000 主營業(yè)務(wù)收入 -21000 ?????借:應(yīng)收賬款 -21000 貸:主營業(yè)務(wù)收入- 21000貸:銀行存款21000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -21000 之后重新全部做,按正確的,
84785019
2020 01/07 15:24
20萬那筆呢?
maize老師
2020 01/07 15:25
貸:銀行存款 200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-200000 之后重新做
84785019
2020 01/07 15:27
20萬這筆借方做成什么,借:主營業(yè)務(wù)收入 200000 貸:銀行存款 200000,這樣嗎?
maize老師
2020 01/07 15:29
不做借方,主營業(yè)務(wù)收入不能做借方,銀行不能做負數(shù)
84785019
2020 01/07 15:30
好,謝謝老師
maize老師
2020 01/07 15:40
好,你去做吧 ,做之后檢查下哈
84785019
2020 01/07 15:47
老師能給個修改的完整分錄嗎,我做了之后顯示應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入是負數(shù),
84785019
2020 01/07 15:49
這是我做的截圖
maize老師
2020 01/07 15:57
你結(jié)轉(zhuǎn)損益之后看最后那個累計收入是不是對的,?
84785019
2020 01/07 16:01
對不上,
maize老師
2020 01/07 16:17
12月改正:借:應(yīng)收賬款 -78640.78 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -78640.78 你這個沖掉重新做么?一一筆一筆沖掉重新做
84785019
2020 01/07 16:21
這個不受以前月份過賬影響吧
maize老師
2020 01/07 16:29
不會,你這個做之后需要看累計數(shù),要不不對就需要檢查,看是不是哪里沒有調(diào)對
maize老師
2020 01/07 16:29
看收入的累計數(shù)哈,這個千萬不要做借方去,要不累計數(shù)就對不上了
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