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月末如果不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,下月交稅時(shí),怎樣做分錄?
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速問速答就是直接沖上個(gè)月的增值稅貸方,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 (銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)等最終差) 貸銀行存款
2020 06/28 09:24
84784971
2020 06/28 09:26
年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,怎樣做平呢?老師
宇飛老師
2020 06/28 09:36
借:銷項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸進(jìn)項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納借 未交增值稅 貸銀行存款 如果還欠著就有余額。
84784971
2020 06/28 09:39
不結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,有明細(xì)科目嗎?還是就是二級(jí)科目,應(yīng)交增值稅,老師
宇飛老師
2020 06/28 09:40
有啊,就是我上面列出的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這幾個(gè),如果有其他還要一起再補(bǔ)進(jìn)去。比如原銷項(xiàng)再貸方現(xiàn)在就去借方咯
84784971
2020 06/28 09:43
這不是年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊,月末不結(jié)轉(zhuǎn),下月交稅時(shí)也是這分錄?。坷蠋?/div>
宇飛老師
2020 06/28 09:47
增值稅不是損益類,年末不結(jié)轉(zhuǎn),掛著啊。
84784971
2020 06/28 09:49
我是說結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的分錄
宇飛老師
2020 06/28 09:56
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784971
2020 06/28 10:31
這個(gè)分錄是月末也需要使用的,是嗎?老師
宇飛老師
2020 06/28 10:32
對(duì)啊,月末如果結(jié)轉(zhuǎn)就用這。
84784971
2020 06/28 10:34
都不好意思再問了,見笑了,老師,我是想問如果月末不結(jié)轉(zhuǎn),不做這樣的分錄,下月交稅時(shí),您給我說的直接沖增值稅貸方,是怎樣個(gè)會(huì)計(jì)分錄?
宇飛老師
2020 06/28 10:36
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
銀行存款
84784971
2020 06/28 10:51
上個(gè)會(huì)計(jì)把下月交增值稅的分錄,做成了已交稅金,我從新按老師說的做,可以不?
宇飛老師
2020 06/28 10:56
用已交稅金核算下個(gè)月的也行,到下個(gè)月的時(shí)候直接沖抵即可。
84784971
2020 06/28 11:00
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的差額計(jì)入已交稅金,下月沖抵啊?老師
宇飛老師
2020 06/28 11:02
為什么你們還有交下個(gè)月的增值稅的,增值稅不都是本月繳納上月的嗎,建議還是按照我前面的那樣做吧,不要做已交稅金,已交稅金也是核算當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
84784971
2020 06/28 11:04
年底的時(shí)候,這個(gè)已交稅金我還用處理不?像結(jié)轉(zhuǎn)出銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一樣?
宇飛老師
2020 06/28 11:06
你現(xiàn)在采用的是結(jié)轉(zhuǎn)還是不結(jié)轉(zhuǎn)的處理,如果采取每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的就保留已交稅金以及未交增值稅科目,如果每個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn),不用已交稅金科目,把它沖掉。
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