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老師,公司的月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金和下月支付稅金的分錄是如何做的

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/23 09:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 02/23 09:40
84784960
2023 02/23 09:56
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目每個(gè)月轉(zhuǎn)進(jìn)需要 平帳嗎
84784960
2023 02/23 10:01
稅盤(pán)減免的稅款如何做分錄,要進(jìn)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目嗎,
家權(quán)老師
2023 02/23 10:07
轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,不需要每個(gè)月轉(zhuǎn)進(jìn) 平帳
84784960
2023 02/23 10:17
稅盤(pán)如何做會(huì)計(jì)分錄
家權(quán)老師
2023 02/23 10:26
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 ? ? ?管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
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