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問題已解決
月末與年末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?分錄是怎樣的?
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。下期交納時(shí)(含以前各期),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款。月份終了,企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月多交的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2023 11/16 21:35
84785032
2023 11/16 21:57
轉(zhuǎn)出未交增值稅是進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額嗎?
劉艷紅老師
2023 11/16 22:36
是的, 是的, 就是你說的這樣的
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