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1.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年6月購銷業(yè)務(wù)情況如下(1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款稅款分別是23萬元·2.99 萬元,專用發(fā)票當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣?另支付運(yùn)費(fèi)取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)3萬元,稅款0.27萬元(2)購進(jìn)鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫;取得的増值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款稅款分別是8萬、1.04萬元,專用發(fā)票當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣(3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購憑證上注明的價(jià)款為42萬元(4)以托收承付方式銷售產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到、向買方開具的增值稅專用發(fā)票注明銷售額42萬元。(5)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額0.5萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額。

84784948| 提問時(shí)間:2020 06/12 08:42
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你好 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額。 銷項(xiàng)稅額42*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額(2.99加上0.27加上1.04加上42*9%)-期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額0.5
2020 06/12 09:00
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