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每月都做攤銷,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么記賬

84784982| 提問時(shí)間:2020 06/05 10:56
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)有差額話,沒有貼后面,借預(yù)付賬款攤銷,貸其他應(yīng)付款,發(fā)票做這個(gè)之前,之前攤銷多做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款 負(fù)數(shù),重新做
2020 06/05 10:59
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