問題已解決

你好老師 我這邊有個匯算清繳的問題: 我們?nèi)ツ?2月份的收入因?yàn)閷~問題在今年3月份才開發(fā)票確認(rèn)收入(但是成本已經(jīng)在去年結(jié)轉(zhuǎn)了),做去年的匯算清繳時要不要把去年12月份的收入算進(jìn)去。

84784967| 提問時間:2020 05/26 15:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,去年沒有做收入是嗎?如果你做到12月的話,你的增值稅需要補(bǔ),建議不要你做去年 做到今年。
2020 05/26 15:22
84784967
2020 05/26 15:53
好的 謝謝老師。老師我們是小規(guī)模納稅人,符合小微企業(yè)條件。我做去年的稅收申報(bào)有點(diǎn)問題(第三、第四季度有部分成本沒有抵扣和其他賬務(wù)錯誤導(dǎo)致多繳納企業(yè)所得稅,并且所得稅已經(jīng)計(jì)提繳納,第四季度所得稅費(fèi)用我今年1月份支付的,去年所得稅實(shí)際預(yù)繳金額為234831.35),今年審計(jì)進(jìn)來重新做去年的帳(實(shí)際正確的利潤總額小于之前做的),請問下我在做年終匯算清繳時應(yīng)該怎么填寫營業(yè)收入和成本呢?
郭老師
2020 05/26 15:56
看一下對方是怎么給你調(diào)整的。
84784967
2020 05/26 15:57
我們直接做正確的給他們審計(jì)了
郭老師
2020 05/26 16:04
比如你的收入賬上是做了100,實(shí)際申報(bào)的是20。 你應(yīng)該調(diào)增80的,把這個差額調(diào)增
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