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匯算清繳之前取得了去年暫估的商品發(fā)票,如何賬務(wù)處理

84784983| 提問時(shí)間:2020 05/19 11:01
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軼塵老師
金牌答疑老師
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年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020 05/19 11:01
84784983
2020 05/19 12:02
不好意思,不是很懂,意思就是我19年做了暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款–暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。然后于20年4月份取得了發(fā)票,19年的賬需不需要調(diào)整,20年又如何處理?
軼塵老師
2020 05/19 14:15
如果金額是一樣的不需要調(diào)整
84784983
2020 05/19 14:16
好的,謝謝
軼塵老師
2020 05/19 14:17
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