問題已解決
進項稅額=銷項稅額-實際應交增值稅額-留底稅額+進項稅額轉出,對不老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好,對的呢。根據(jù)當月應納增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出
2020 04/29 14:45
84785033
2020 04/29 14:46
好的,知道了老師
劉茜老師
2020 04/29 18:14
嗯 如果覺得老師回復滿意可以賞個五星好評么,謝謝同學啦
閱讀 1031