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老師,是不是應(yīng)交的增值稅=銷項(xiàng)稅額—(期初留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額),要是有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話是不是銷項(xiàng)稅額再加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??

84784961| 提問時(shí)間:2019 12/31 17:34
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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2019 12/31 17:35
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