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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是建筑業(yè),想請(qǐng)問一下: 1、建筑業(yè)材料成本暫估入賬賬務(wù)處理是怎么樣呢? 借:工程施工-合同成本(暫估) 貸:應(yīng)付賬款(暫估) 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本 這樣做對(duì)嗎? 2、暫估成本入賬的時(shí)候不區(qū)分人工與材料可以嗎? 3、建筑業(yè)暫估成本可以按開票額一定比例暫估嗎?可以的話比例是多少呢?因?yàn)?月底已經(jīng)開票了但是沒有成本票回來,具體會(huì)有多少成本票也不知道。
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速問速答1.可以
2.可以區(qū)分的
3.這個(gè)比例看你們的利潤(rùn)就可以
你們應(yīng)該提前都有預(yù)算的
根據(jù)你的預(yù)算就可以
2020 04/20 18:56
84785019
2020 04/20 19:01
那不區(qū)分也可以吧?應(yīng)該實(shí)際人工與材料比例沒有算出來所以簡(jiǎn)化了。
一般利潤(rùn)留8%-10%這樣是沒有問題的吧?等成本票到了之后按照實(shí)際調(diào)增減對(duì)吧?暫估的數(shù)據(jù)會(huì)影響年底匯算清繳嗎?
郭老師
2020 04/20 19:02
是的
可以
可以
匯算清繳沒有發(fā)票全部調(diào)增
84785019
2020 04/20 19:05
我們公司現(xiàn)在是核定征收,按照收入額繳納所得稅,如果現(xiàn)在利潤(rùn)表凈利潤(rùn)過高的話,到了年底匯算清繳轉(zhuǎn)變查賬征收了會(huì)重新計(jì)算所得稅額補(bǔ)繳嗎?
郭老師
2020 04/20 19:07
一般情況是會(huì)的
84785019
2020 04/20 19:10
老師,還有一個(gè)問題,工會(huì)經(jīng)費(fèi)一定要繳納嗎?我們稅種核定沒有看到工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè),那可以不繳納嗎?
郭老師
2020 04/20 19:12
沒有核定的不需要交的
84785019
2020 04/20 19:14
那就不需要計(jì)提是嗎?
郭老師
2020 04/20 19:25
不交的不需要計(jì)提
84785019
2020 04/20 19:26
好的,謝謝老板
郭老師
2020 04/20 19:28
不用客氣的,
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