老師,你好,疫情期間公司的增值稅申報(bào)老是出錯(cuò),在差額征稅納稅人專用發(fā)票、普通發(fā)票比對(duì)時(shí)提示強(qiáng)制不通過;比對(duì)內(nèi)容是:當(dāng)期銷售額填報(bào)異常;比對(duì)結(jié)果信息是:當(dāng)期申報(bào)增值稅發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03 0.00*1.03 0.00*1.05 0.00*1.03 0.00*1.03 0.00*1.05 0.00*1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5392.81 0.00元,當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅發(fā)票含稅金額合計(jì)0.00 0.00 1182146.90 30071.60元。相差金額1206825.690000元。不知是何原因?
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速問速答你好,那你檢查下你申報(bào)數(shù)據(jù)是不是對(duì)的,確定沒錯(cuò)還是不通過的話去大廳處理異常
2020 04/12 10:05
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查看更多- 小規(guī)模納稅人在報(bào)季度增值稅,出現(xiàn)比對(duì)錯(cuò)誤:1.當(dāng)期銷售額填報(bào)異常 當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對(duì) 提示 未比對(duì) 入庫稅款異常 入庫稅款異常 5034
- 當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00×1.03+0.00×1.03+0.00×1.05+0.00×1.03+26431.68+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+792.95+0.00元,當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)35352.08+531.92.相差金額8659.37元,當(dāng)期銷售額填報(bào)異常 845
- 我是小規(guī)模企業(yè)季報(bào);我在申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)申報(bào)失敗,原因是 申報(bào)信息寫征管系統(tǒng)失敗,失敗原因:當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+98750.00+0.00+0.00+2962.50+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)288495.15+8654.85元。相差金額195437.500000元;;;我12月份就開了一張普票含稅金額是98750元,怎么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)? 1315
- 增值稅專用發(fā)票銷售額比對(duì)規(guī)則.比對(duì)未通過。當(dāng)期申報(bào)的專用發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05元,當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票含稅金額合計(jì)17821.78+178.22元。相差金額18000.000000元 7406
- 核心征管返回比對(duì)結(jié)果: 當(dāng)期申報(bào)的專用發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05元,當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票含稅金額合計(jì)33213.16+332.14元。相差金額33545.300000元當(dāng)期銷售額填報(bào)異常。這個(gè)表該如何填? 1089
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