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小規(guī)模納稅人現(xiàn)在開發(fā)票稅率是1%,申報(bào)表怎么填呢?

84784995| 提問時(shí)間:2020 04/07 10:52
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
1、減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次; 2、對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在 “本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020 04/07 10:55
84784995
2020 04/07 11:13
老師一季度沒有超過30萬還需要填減免申報(bào)明細(xì)表嗎?
彩麗老師
2020 04/07 11:26
季度免交增值稅的不用填
84784995
2020 04/07 11:31
老師你看一下這不用填減免明細(xì)表對嗎?
彩麗老師
2020 04/07 11:38
一季度沒有超過30萬免交增值稅,填9、10、17、18欄
84784995
2020 04/07 11:50
老師這塊減免政策選什么呢?
彩麗老師
2020 04/07 12:40
就選月小于10萬、季度小于30萬這個(gè)
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