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應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 留抵進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)表差2分,賬上怎么處理

84784947| 提問時(shí)間:2020 04/03 11:34
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是多交2分還是少交2分
2020 04/03 11:38
84784947
2020 04/03 13:35
納稅申報(bào)表比賬上留抵得多2分 我直接借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 營業(yè)外支出 可以嗎
立紅老師
2020 04/03 13:40
你好,就是我們需要多交2分,按賬上的稅額從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 然后在交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:營來外支出 多交的 貸:銀行存款 實(shí)際交的。
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