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老師可以幫我調(diào)一下應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額嗎?這是以前會計留下的,他沒有把進(jìn)項和銷項清0,我想把留底掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅上,期末留底稅額是200158.45元,麻煩了

84784965| 提問時間:2020 03/12 09:08
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,應(yīng)交稅費(fèi)~銷145756.86 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)轉(zhuǎn)出1306.49 應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)244807.77 應(yīng)交稅費(fèi)~減免330 應(yīng)交稅費(fèi)~已交稅100344.02
2020 03/12 09:39
84784965
2020 03/12 09:45
老師,我的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方200158.45,貸方還少1700多,我可以在貸方掛庫存現(xiàn)金科目來做平嗎
陳詩晗老師
2020 03/12 09:47
這個要看你這里的實際情況是什么導(dǎo)致的差異。
84784965
2020 03/12 09:53
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2020 03/12 09:54
客氣,祝你工作愉快
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