問(wèn)題已解決

老師,我是小規(guī)模企業(yè),代開(kāi)了一張專票,已經(jīng)扣了增值稅,附加稅沒(méi)有扣,季度報(bào)稅的的時(shí)候怎么報(bào)?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/01 20:52
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
您好,您季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,開(kāi)具專票的金額填在稅務(wù)局代開(kāi)專票的欄次
2020 02/01 20:53
84784971
2020 02/01 20:55
填完以后增值稅已經(jīng)扣了,會(huì)不會(huì)扣第二遍?
84784971
2020 02/01 21:13
如果附加稅扣除的話,是不是就不用填了?
文老師
2020 02/01 23:00
不會(huì)重復(fù)扣稅的,因?yàn)橐呀坏臅?huì)在已交稅金里面體現(xiàn)的,附加稅不需要交的話,就不用填的
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