問題已解決
年終獎金應(yīng)當(dāng)是12月計提,但是暫估不了沒辦法計提,這有什么辦法
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速問速答既然時暫估 那么可以大概估計一個數(shù) 計入本期損益 第二年發(fā)放的時候再調(diào)整
2020 01/08 09:06
84785020
2020 01/08 09:24
比如12月計提8萬,到1月發(fā)放5萬,這要調(diào)整19年的損益嗎
軼塵老師
2020 01/08 09:29
是的 調(diào)整19年的損益
84785020
2020 01/08 09:29
怎么調(diào)呢
84785020
2020 01/08 09:31
我還是不太明白,12月多計提的,到2020年沖減,然后話匯繳的年報是19年的數(shù)據(jù),就包含了多計提的部分了,這樣怎么調(diào)整
軼塵老師
2020 01/08 09:35
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了
貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
84785020
2020 01/08 09:52
那這樣匯算清繳時怎么會有影響呢
軼塵老師
2020 01/08 09:53
沒有影響 按照調(diào)整后的金額來進行匯算清繳
84785020
2020 01/08 10:01
那年報的報表數(shù)據(jù)是12月的數(shù)據(jù)吧
軼塵老師
2020 01/08 10:02
是的 是12月期末的數(shù)據(jù)
84785020
2020 01/08 10:03
那年報報表跟匯繳申報表數(shù)據(jù)可以不一致嗎
軼塵老師
2020 01/08 10:03
本身就是有差異的 要不要匯算清繳干嘛
84785020
2020 01/08 10:05
明白了,謝謝老師!
軼塵老師
2020 01/08 10:10
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