問(wèn)題已解決

公司是一般納稅人,11月由于發(fā)票沖紅,負(fù)數(shù)發(fā)票大于銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票,因此11月銷項(xiàng)為—20000,現(xiàn)在申報(bào)12月的增值稅,我想問(wèn)我11月留下的—20000銷項(xiàng)應(yīng)該填在報(bào)表哪里?謝謝

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/03 09:40
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徐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
就是填寫(xiě)在銷項(xiàng)稅額里面,用負(fù)數(shù)表示即可。
2020 01/03 09:50
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