問題已解決
公司是一般納稅人,11月由于發(fā)票沖紅,負數(shù)發(fā)票大于銷項正數(shù)發(fā)票,因此11月銷項為—20000,現(xiàn)在申報12月的增值稅,我想問我11月留下的—20000銷項應該填在報表哪里?謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答就是填寫在銷項稅額里面,用負數(shù)表示即可。
2020 01/03 09:50
閱讀 562
公司是一般納稅人,11月由于發(fā)票沖紅,負數(shù)發(fā)票大于銷項正數(shù)發(fā)票,因此11月銷項為—20000,現(xiàn)在申報12月的增值稅,我想問我11月留下的—20000銷項應該填在報表哪里?謝謝
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容