問題已解決

老師,請問11月開出的銷項發(fā)票已申報增值稅,12月份紅沖了,那銷項稅和增值稅怎么轉(zhuǎn)回呢

84784964| 提問時間:01/05 17:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接原分錄紅沖就是了
01/05 17:18
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