問(wèn)題已解決

當(dāng)月開(kāi)出增值稅發(fā)票有銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/06 10:50
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不行,你這個(gè)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2019 12/06 10:52
84785000
2019 12/06 10:55
次月申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅,收到增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵消嗎
maize老師
2019 12/06 10:58
需要進(jìn)項(xiàng)這個(gè)是11月才可以,不能是12月
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