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申報增值稅發(fā)現(xiàn)11月有一張發(fā)票開錯了,這個月紅沖了能可以減少11月的銷項金額嗎
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速問速答你好,不能,這個減少不了。只能減少這個月的
12/04 16:21
84785002
12/04 17:50
那我我就只能硬生生的交增值稅了嗎,那多交的稅下個月怎么處理
宋生老師
12/04 17:51
你好,這個是只能先交
下個月紅沖的金額,可以抵減下月要交的部分
84785002
12/04 17:51
那這張紅沖的發(fā)票我該怎么做賬啊
宋生老師
12/04 17:52
你好,跟藍字一樣。只是金額寫負數(shù)
84785002
12/04 17:53
11月已經(jīng)入賬的發(fā)票不用動唄,因為我現(xiàn)在11月還沒結賬,可不可以直接把紅蟲的發(fā)票抽出來不做賬
宋生老師
12/04 17:53
你好,不行啊,稅務局那邊已經(jīng)有數(shù)據(jù)了。你做不做賬,不影響讓你繳稅。
84785002
12/04 17:54
我知道,該交的稅只能先交了,我是想表達11月關于這個開錯的發(fā)票怎么做賬務處理
宋生老師
12/04 17:54
你好,你11月是正常做分錄。比如借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費
84785002
12/04 17:56
11月的賬先按照開錯的發(fā)票入賬,12月再把紅沖的發(fā)票做賬,是這樣不
宋生老師
12/04 18:20
你好,是的,就是這樣了
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