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增值稅為什么填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)比賬上差2分錢,這個(gè)要怎么做?計(jì)提?繳納,

84785036| 提問時(shí)間:2019 12/11 17:20
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,我們?cè)谔钊胧杖霑r(shí)系統(tǒng)算出的稅額和我們算出的稅額有可能有小數(shù)的尾差。如果我們賬上比應(yīng)交的少,就需要在提補(bǔ)交,因?yàn)槭前炊悇?wù)局算出來的數(shù)繳稅
2019 12/11 17:22
84785036
2019 12/11 17:25
那賬上比稅局多2分呢?稅局繳納的是3617.57,賬上3617.59。
立紅老師
2019 12/11 17:27
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅3617.59 管理費(fèi)用-0.02 貸:銀行存款3617.57
84785036
2019 12/11 17:29
這是繳納的時(shí)候,那我計(jì)提的時(shí)候金額?怎么做
立紅老師
2019 12/11 17:37
你好,增值稅不需要計(jì)提,銷售時(shí)有銷項(xiàng),購入時(shí)有進(jìn)賬,期末,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 ) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 實(shí)際繳稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
84785036
2019 12/12 10:10
額,你們一些老師說得計(jì)提,一些順不計(jì)提,到底計(jì)提不?一般納稅人。
立紅老師
2019 12/12 10:13
你好,增值稅不能稱為計(jì)提,是平時(shí)銷售產(chǎn)生銷項(xiàng),購貸時(shí)產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng),期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
84785036
2019 12/12 10:15
那我不做,你剛說的第一筆分錄,只做第二筆分錄,然后到了實(shí)際繳納時(shí)做一筆,可以不。
立紅老師
2019 12/12 10:19
你好,如果不做第一筆,您的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)有余額
84785036
2019 12/12 10:36
知道了。
立紅老師
2019 12/12 10:36
祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
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