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請問下稅務(wù)稽查補繳稅額如何在增值稅申報表中體現(xiàn),補繳的稅額可以抵減當(dāng)期增值稅嗎?補繳的稅額未開票

84784975| 提問時間:2019 12/09 14:08
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,1.查補銷項部分:第4欄、第6欄中“納稅檢查調(diào)整的銷售額”中填寫對應(yīng)數(shù)據(jù) 2.查補進項部分:第14欄及附屬報表中填寫相應(yīng)數(shù)據(jù) 3.第16欄“按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額”中以及第22欄中填寫對應(yīng)數(shù)據(jù), 第37欄“本期入庫查補稅額”中填寫對應(yīng)數(shù)據(jù),即可。
2019 12/09 14:19
84784975
2019 12/09 14:21
補繳的稅額可以抵減當(dāng)期增值稅嗎?補繳的稅額未開票
立紅老師
2019 12/09 14:36
你好,補繳的不能抵減當(dāng)期的銷項
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